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[主观题]

在评价内部控制的健全性和有效性,以及提出改进建议方面起着重要作用。A.监事会B.内部审计人

在评价内部控制的健全性和有效性,以及提出改进建议方面起着重要作用。

A.监事会

B.内部审计人员

C.财务负责人

D.总经理

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更多“在评价内部控制的健全性和有效性,以及提出改进建议方面起着重要作用。A.监事会B.内部审计人”相关的问题

第1题

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设,执行和内部控制的监督,评价。其中内部控制的建设,执行部门负责()。

A.组织检查,评价内部控制的健全性和有效性

B.督促管理层纠正内部控制存在的问题

C.设计内部控制体系

D.组织,督促各业务部门,分支机构建立和健全内部控制

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第2题

以下说法正确的是()

A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

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第3题

审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()
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第4题

注册会计师应当对财务报告内部控制发表审计意见的重点是()。A.有效性B.健全性C.可靠性D.科

注册会计师应当对财务报告内部控制发表审计意见的重点是()。

A.有效性

B.健全性

C.可靠性

D.科学性

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第5题

内部审计工作主要内容不包括()

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B.内部控制的健全性和有效性

C.适时修订公司内部控制制度和操作规程使其符合监管要求

D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

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第6题

企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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第7题

内部控制制度的初步评估侧重于()。

A.完整性评价

B.健全性评价

C.合法性评价

D.合理性评价

E.风险性评价

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第8题

对内部控制制度的初步评估主要包括()。

A.合理性评价

B.制度性评价

C.健全性评价

D.效率性评价

E.总体性评价

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第9题

考察内部控制运行的有效性,应考虑的因素包括()。

A.相关控制在评价期内是如何运行的

B.相关控制是否覆盖了所有关键的业务与环节

C.相关控制是否得到了持续一致的运行

D.实施控制的人员是否具备必要的权限和能力

E.相关控制是否与企业自身的经营特点、业务模式以及风险管理要求相匹配

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第10题

()要求基金治理人的内部操纵应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

A.健全性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.相互制约原则

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