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[单选题]

内部控制评价的标准不包括()。

A.完整性

B.合理性

C.有效性

D.全面性

答案
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更多“内部控制评价的标准不包括()。”相关的问题

第1题

运用判断可以协助管理层更好地做出内部控制方面的决策。运用判断的情形不包括下列哪一选项()

A.管理层应运用判断来遵循外部财务报告的相关要求

B.管理层在会计准则的确定和应用上也会运用到判断

C.管理层应当对评价内部控制执行的有效性做出判断

D.管理层在相关法律法规、规章及标准所限定的范围内,应就内控关键事项做出判断

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第2题

内部控制与内部审计相辅相成,互相渗透,内部审计在内部控制中的作用不包括()。

A.审计监督

B.评价鉴证

C.咨询服务

D.决策控制

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第3题

撰写SCI论文的基本要求,不包括()

A.格式标准、观点正确

B.逻辑完整、条理清楚

C.语言简洁、投稿明确

D.控制经费、用到实处

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第4题

商业银行应当建立内部控制评价(),对评价工作实施全流程质量控制,确保内部控制评价客观公正

A.缺陷认定标准

B.质量控制机制

C.结果运用机制

D.频度控制标准

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第5题

关于内部控制缺陷,下列说法错误的是()。

A.通常通过评价和监督发现

B.对于发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质及产生原因

C.对于发现的内部控制缺陷,除非影响重大,无需董事会、监事会或者经理层报告

D.由企业制定具体的内部控制缺陷认定标准

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第6题

控制环境是一套标准、流程和结构,能够为组织实施内部控制提供依据。控制环境包括下列哪些选项()

A.组织的道德价值观和培养留用人才政策

B.董事会行使管理职责的各种政策和要求

C.合理的组织结构以及权力与责任的分配

D.实现绩效目标的评价、激励和奖惩机制

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第7题

为了确保财产的安全和完整,因此,内部控制制度的环节越细越好。()

为了确保财产的安全和完整,因此,内部控制制度的环节越细越好。( )

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第8题

内部审计对会计资料的监督、审查、不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计资料真实、完整的重要措施。()

内部审计对会计资料的监督、审查、不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计资料真实、完整的重要措施。( )

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第9题

内部控制制度是一个完整而全面的制度。()

内部控制制度是一个完整而全面的制度。( )

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第10题

内部控制形成了完整的科学体系并最终确立了其在管理活动中的重要地位。()

内部控制形成了完整的科学体系并最终确立了其在管理活动中的重要地位。( )

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第11题

标准预防,可能含有感染性因子的不包括()。

A.汗液

B.体液

C.血液

D.非完整皮肤

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