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[单选题]

下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()。

A.若某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试

B.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试

C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定

D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

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更多“下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()。”相关的问题

第1题

如何实施采购与付款/固定资产循环控制测试?

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第2题

以下关于采购与付款循环的内部控制中,注册会计师认为与应付账款的完整性认定直接相关的是()。

A.采用适当的会计科目表核算采购与付款交易

B.采购价格和折扣须经被授权人员的批准

C.会计主管复核付款凭单后是否附有完整的相关单据

D.订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账

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第3题

对购货与付款循环执行实质性程序时,注册会计师从被审计单位验收单追查至采购明细账,从卖方发票追查至采购明细账,目的是为测试已发生的购货业务的()。

A.准确性

B.真实性

C.分类

D.完整性

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第4题

购货与付款循环中常用的内部控制测试“观察有无未记录的卖方发票存在”不仅可证实及时性的内部控制目标,而且可证实完整性的内部控制目标。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有()。

A.请购单是证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一

B.独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的“存在”认定有关

C.定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关

D.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,与商品的“存在”认定有关

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第6题

以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。

A.检查付款凭单是否附有卖方发票

B.检查卖方发票连续编号的完整性

C.检查企业验收单是否有缺号

D.审核采购价格和折扣的标志

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第7题

下列关于企业采购与付款环节涉及的内部控制,正确的是()。

A.由采购经理负责询价与确定供应商

B.支票应预先顺序编号

C.请购单应预先顺序编号

D.验收部门负责比较所收商品与请购单上的要求是否相符

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第8题

下列各项目不属于采购与付款职责分离控制的是( )。

A.请购与审批

B.请购与询价

C.采购合同的订立与审批

D.采购、验收与相关会计记录

E.付款的申请、审批与付款执行

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第9题

下列关于循环库存描述正确的是()。

A.指供应链中建立的平均库存量

B.主要利用规模经济降低供应链的成本

C.其产生的原因是供应链某一阶段生产或采购批量大于客户需求量

D.循环库存与批量规模成正比例关系

E.其主要作用是使供应链的不同阶段以合适的批量采购产品,从而使原料成本、订购成本和存储成本最小化

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第10题

关于定期贷款和循环贷款的比较,下列说法中错误的是( )。

A.定期贷款是传统的贷款形式

B.循环贷款没有关于承诺期的规定

C.在循环信贷形式下,贷款的提取与偿还可能会同时交错进行

D.在定期贷款形式下,定期贷款的偿还与提取可以同时进行

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第11题

某企业材料采购业务的内部控制如下: (1)由供应科根据生产经营计划和企业材料库存情况,提出材料采购计划,经

某企业材料采购业务的内部控制如下:

(1)由供应科根据生产经营计划和企业材料库存情况,提出材料采购计划,经企业主管厂长批准后,由财务科筹备采购资金,由供应科按计划组织采购。

(2)采购材料时,由供应科派人与供应单位签订订货合同,确定供应期限、品种、规格、质量、数量、单价、交货地以及货款结算方式等。

(3)企业设置专职材料保管员,保管库存材料。收到材料时,由材料保管员按合同规定验收,填制收料单,登记库存材料保管账,材料保管员需在月末编制库存月报表,转交财务科,财务科据以核对材料明细账,财务科根据仓库转来的收料单及结算凭证,办理付款手续,并根据收料单和发票编制记账凭证,分别登记材料总账和材料明细账,并及时核对材料总账和材料明细账。月末盘点材料,填制材料盘点表,报经企业主管厂长审批后,按企业会计准则规定进行账务处理。

要求:请问注册会计师如何对其进行控制测试?

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