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[单选题]

内部审计采取现场审计与非现场审计相结合的方式,并通过加强()审计系统建设,增强内部审计的广度与深度

A.现场

B.非现场

C.现场与非现场

答案
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更多“内部审计采取现场审计与非现场审计相结合的方式,并通过加强()审计系统建设,增强内部审计的广度与深度”相关的问题

第1题

除判断抽样外,内部审计还可以灵活运用( )。

A.函询

B.电询

C.实地调查

D.现场监盘

E.随机抽样

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第2题

如果注册会计师在审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,则应当()。

A.以书面形式与企业董事会和经理层沟通

B.发表无法表示审计意见

C.增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段

D.发表否定审计意见

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第3题

根据《证券公司内部控制指引》要求,证券公司除规章制度建立健全外,必须设立四道防线,以确保业务的
安全有序进行。下列选项中不属于这四道防线的是()。

A.全体员工的自我约束

B.高管人员定期审计制度

C.一线岗位双人、双岗、双职之间的相互监督和相互约束

D.定期和不定期的现场和非现场稽核制度

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第4题

客户经理应采取()的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的真实性完整性和有效性负责。

A.现场与非现场相结合

B.现场调查

C.非现场调查

D.现场或非现场调查

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第5题

审计人员在审计中发现客户内部控制存在问题,应当 ( )。

A.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书形式反映

C.对内部控制进行说明

D.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

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第6题

在评价审计结果时,如果被审计单位尚未调蔡的错报或漏报的汇总数超过重要性水平,注册会计师应当采取的措施包括()。

A.扩大实质性测试的范围

B.扩大内部控制测试的范围

C.提请被审计单位调整会计报表

D.发表保留或否定意见

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第7题

发现被审计对象正在进行侵害银行业消费者权益等违规违纪行为,内审人员无权现场制止并要求立即纠正。()
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第8题

你作为一名注册会计师正在对L公司进行年审。你在了解了该公司的购货与付款循环有关的内部控制制度后,怀疑该
公司在资产负债表日的应付账款可能被低估。为此,你要求该公司提供一张应付账款明细表,列出其所欠每一个客户的具体数额。

要求:下一步你将采取哪些审计程序来核实该公司的应付账款数额。

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第9题

简述内部审计与外部审计的区别.

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第10题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第11题

下列选项中,属于被审计单位盘点存货前注册会计师的工作的是()。

A.向持有被审计单位存货的第三方函证存货的数量和状况

B.观察盘点现场,确定应纳入盘点范围的存货是否已经适当整理和排列,并附有盘点标识,防止遗漏或重复盘点

C.检查存货

D.再次观察盘点现场,以确定所有应纳入盘点范围的存货是否均已纳入

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