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[主观题]

内部控制是指被审计单位,为了保证业务活动的______,保证资产的______,防止、发现、纠正______,保证会计资料的

真实、合法、完整而制定和实施的______。
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第1题

被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第2题

按照审计准则的定义,内部控制是指被审计单位为了合理保证(),由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率和效果

C.资产的安全与完整

D.对法律法规的遵守

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第3题

初步业务活动是指注册会计师在本期审计业务开始时进行的诸如考虑被审计单位是否诚信对保证审计质量的影响,
连续审计时前期审计发现的重大问题对保持同客户的关系有无影响以及签订或修改审计业务约定书等这些活动。( )
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第4题

《中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》作为专门规范风险
评估的准则,为了充分识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序的注册会计师应当【】

A.了解被审计单位的内部控制

B.了解被审计单位及其环境

C.了解被审计单位公允价值计量和披露的程序

D.了解被审计单位的业务和经营情况

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第5题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第6题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第7题

为了核实被审计单位有关借款和所有者权益的增减变动及其利息和股利会计记录的完整性,注册会计师应作的内部控制测试通常包括()。

A.索取借款或股票的批准文件

B.了解债券持有人明细资料的保管制度

C.检查公司是否与外部机构核对

D.观察并描述筹资业务的职责分工

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第8题

被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是()。(2009)

A.被审计单位没有书面的内部控制

B.管理层诚信存在严重问题

C.管理层凌驾于内部控制之上

D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷

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第9题

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.记录了解内部控制

C.了解内部控制的设计

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第10题

由于审计测试及被审计单位内部控制的固有限制,注册会计师依照审计准那么进行审计,并不能保证发现所有的错误或舞弊。()
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