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[单选题]

如果审计人员通过了解内部控制所得的控制风险水平结论较为可靠,则在控制测试后对控制风险进行的再评价一般不会得出()的结论。

A.低水平

B.中等水平

C.最高水平

D.略高于最高水平

答案
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更多“如果审计人员通过了解内部控制所得的控制风险水平结论较为可靠,则在控制测试后对控制风险进行”相关的问题

第1题

以下()属于制度基础审计的流程。

A.确定审计的目标

B. 了解内部控制制度,并予以描述

C. 内部控制制度的初步评价。如果评价的结果说明内部控制制度很差,则可直接采用实质性测试。

D. 符合性测试评价,并据以决定实质性测试的水平。如果内部控制制度不可信赖,则采用详 细审计。

E. 撰写审计

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第2题

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ()

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ( )

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第3题

如果审计人员减少下一步实质性测试的程序,则审计人员将被审计单位的内部控制评价为( )。

A.低信赖程度

B.中信赖程度

C.高信赖程度

D.不信赖程度

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第4题

审计人员通过下列方法,可以测试营业外收支业务内部控制制度的设计与遵守情况( )。

A.检查、计算、函证

B.监盘、函证、观察

C.询问、观察、检查

D.询问、监盘、计算

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第5题

如果审计人员在经过内部控制的测试与评价后,认为其设计合理且能有效运作,审计人员将( )。

A.实施在审计方案中规划的遵循性测试

B.确定可以防止或探查错误和不正当行为的控制程序

C.不提高预先决定的实质性测试程度

D.决定业务记录是否可用以编制符合会计原则的财务报表

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第6题

对小规模被审计单位,则注册会计师无须了解内部控制。()

对小规模被审计单位,则注册会计师无须了解内部控制。()

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第7题

执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无须了解相关内部控制。()

执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无须了解相关内部控制。( )

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第8题

内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则更多地与特定业务流程相关。在实务中,
注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。( )
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第9题

以______为代表的银行外部审计,不仅可以对金融机构的年度财务报表作出评价,而且可以深入了解金融机构的风险
管理的内部控制状况,帮助金融机构及时发现和解决问题。
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第10题

审计人员应对被审计单位相关内部控制的可信赖程度作出合理判断,借以确定实施______。
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第11题

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ()

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ( )

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