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[单选题]

如果审计人员决定将内部审计人员所做的工作作为自己审计程序的一部分,就应考虑内部审计人员的( )。

A.胜任能力和客观性

B.效率和经验

C.独立性和检查技能

D.训练和督导技能

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更多“如果审计人员决定将内部审计人员所做的工作作为自己审计程序的一部分,就应考虑内部审计人员的()。 A.胜任”相关的问题

第1题

在计划对EUC软件的应用控制情况进行审计时,内部审计师决定将系统控制环境作为审计内容的一部分。下列关于系统控制的说法,审计人员认为正确的是:

A.系统控制作为应用性控制的基础必须先于应用性控制;

B.在EUC环境中对特定系统控制的需要相对稳定;

C.这时确认对一般性控制负责的人员或部门要比在传统的环境下容易;

D.系统控制的有效性受应用性控制的影响。

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第2题

业务类工作底稿主要包括审计人员对各审计循环或审计项目所做______的记录和资料。
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第3题

下列有关利用内部审计人员提供直接协助的说法中,错误的是()。

A.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从内部审计人员处获取书面协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

B.如果内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力,则注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助

C.注册会计师应当评价是否存在对内部审计人员独立性的不利影响,包括询问内部审计人员可能对其独立性产生不利影响的利益和关系

D.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

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第4题

A集团公司是一家制造业企业,集团领导非常重视内部审计工作,专门在集团财务部下设了审计处,每年对下属子公司都要进行例行审计。审计处在2016年对B子公司进行例行审计时发现,该子公司2015年建设的一栋研发中心办公楼存在问题。该研发中心办公楼预算投资1000万元人民币,实际投入1400万元,且投入使用后出现了严重质量问题。经调查,该栋办公楼系2015年3月由研发中心提出申请,并组织专家进行了可行性论证

,最后是由B子公司董事长龚某审批决定的,同时董事长龚某授权由研发中心主任刘某具体负责工程项目的实施和工程款支付的审批。随后,刘某私自决定将工程交由某建筑公司承建。在工程完工后,由刘某组织研发中心相关人员办理了竣工验收手续,由财务部门根据研发中心提交的验收资料全额向建筑公司支付了工程款。 阅读上述案例材料,并回答问题: 从内部控制的角度分析A集团公司和B子公司哪些做法违背了内部牵制理念,并提出相应的改进建议。

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第5题

下列各项中,有关注册会计师利用内部审计工作的说法中正确的有()。

A.内部审计工作的某些部分可能对注册会计师的工作有所帮助,此时注册会计师对与财务报表审计有关的重大事项应当依赖被审计单位的工作

B.如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础

C.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告,以了解其实施的审计程序的性质和范围以及相关发现

D.注册会计师应当针对计划利用的内部审计工作整体实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当

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第6题

内部审计机构应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员回避,自收到申诉之日起()日内提出复查意见,报向本公司(单位)主要行政负责人及本级党委(党组)主要负责人批准后,作出复查决定。复查决定为最终决定。

A.90

B.80

C.70

D.50

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第7题

如果审计人员减少下一步实质性测试的程序,则审计人员将被审计单位的内部控制评价为( )。

A.低信赖程度

B.中信赖程度

C.高信赖程度

D.不信赖程度

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第8题

以下不符合中国内部审计职业道德规范的是()。

A.内部审计人员应保持职业谨慎

B.内部审计人员不得聘请专家协助工作

C.内部审计人员可不披露所了解的全部事项

D.内部审计人员应接受后续教育

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第9题

如果符合性测试证明内部控制是有效的,则审计人员无需再进行分析性复核。()
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第10题

如果只进行经济性审计,内部审计机构和人员应关注与其它两种审计之间的联系,以提高内部审计的有效性,并出具()

A.管理审计报告

B.专项审计报告

C.专项经济性审计报告

D.常规审计报告

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