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[单选题]

以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是()。

A.贷项通知单

B.销售发票

C.银行存款余额调节表

D.存货计价审计表

答案
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更多“以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是()。”相关的问题

第1题

货币资金审计涉及的主要单据和会计记录有几部分()。

A.4

B.2

C.5

D.6

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第2题

下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()

A.已收到的货币资金确实为被审计单位所有

B.与货币资金有关的经济业务已全部登记入账

C.已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金

D.货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求

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第3题

下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有()。

A.提供内部审计外包服务

B.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果

C.执行构成内部控制组成部分的程序

D.决定应执行来源于内部审计活动的建议

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第4题

下列各项中,属于注册会计师应当评价专家的工作是否足以实现审计目的的有( )。
下列各项中,属于注册会计师应当评价专家的工作是否足以实现审计目的的有()。

A.专家的工作结果或结论的相关性和合理性,以及与其他审计证据的一致性

B.如果专家的工作涉及使用重要的原始数据,这些原始数据的相关性、完整性和准确性

C.如果专家的工作涉及使用重要的假设和方法,这些假设和方法在具体情况下的相关性和合理性

D.专家工作在多大程度上减轻注册会计师的责任

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第5题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第6题

注册会计师了解的被审计单位及其环境的各项因素中,既涉及内部因素也涉及外部因素的是()。

A.对被审计单位财务业绩的衡量和评价

B.被审计单位的内部控制

C.被审计单位的性质

D.相关行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素

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第7题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识

B.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作

C.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

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第8题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.主管会计编制银行存款余额调节表

D.主管会计同时保管支票与印章

E.内部审计人员定期监盘库存现金

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第9题

以下各项中,属于平行检验内容的有()。

A.工程实体量测

B.关键部位

C.关键工序

D.材料检验

E.涉及结构安全的试块

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第10题

注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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