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[多选题]

购货与付款循环中的内部控制制度有( )。

A.适当的职责分离控制制度

B.购货控制制度

C.验收控制制度

D.严格的付款控制制度

答案
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更多“购货与付款循环中的内部控制制度有()。 A.适当的职责分离控制制度 B.购货控制制度 C.验收控制制度 D”相关的问题

第1题

你作为一名注册会计师正在对L公司进行年审。你在了解了该公司的购货与付款循环有关的内部控制制度后,怀疑该
公司在资产负债表日的应付账款可能被低估。为此,你要求该公司提供一张应付账款明细表,列出其所欠每一个客户的具体数额。

要求:下一步你将采取哪些审计程序来核实该公司的应付账款数额。

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第2题

存货循环中,下列哪个程序一般不用于了解内部控制而用在内部控制测试中?()

A.检查

B.观察

C.询问

D.重新执行

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第3题

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

B.货物验收部门与财会部门相互独立

C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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第4题

被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括【】A.对外订购B.验收商品C.储存商品D.付款

被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括【】

A.对外订购

B.验收商品

C.储存商品

D.付款

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第5题

购货与付款循环中常用的内部控制测试“观察有无未记录的卖方发票存在”不仅可证实及时性的内部控制目标,而且可证实完整性的内部控制目标。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

采购付款循环中,验收单是支持相关负债的()(认定)的重要凭证。

A.完整性

B.存在或发生

C.权利与义务

D.准确性

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第7题

PDCA循环中,实施阶段工作内容包括()。

A.根据计划展开工程作业技术活动

B.确定质量控制的工作程序

C.确定质量控制的组织制度

D.确定质量记录方式

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第8题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第9题

注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的()。A.存

注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的()。

A.存在

B.完整性

C.计价和分摊

D.分类和可理解性

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第10题

下列各项中,属于生产与存货循环中成本控制措施的有()。

A.严格审核原始凭证控制成本支出

B.制定成本计划和费用预算

C.设置会计账簿核算成本费用

D.进行生产与存货成本分析

E.产品发运凭证预先连续编号

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