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[判断题]

大额支付联行柜员查询到有接收的来账时,在打印支付系统专用凭证后,系统自动置该笔来账为“已打印”状态,并自动进行账务处理。()

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更多“大额支付联行柜员查询到有接收的来账时,在打印支付系统专用凭证后,系统自动置该笔来账为“已打印”状态,并自动进行账务处理。()”相关的问题

第1题

以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。
A.差错处理必须坚持""更改有据""的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延

B.往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决

C.来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理

D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理

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第2题

以下当接收行为已开通大额支付系统说法错误的有()。
以下当接收行为已开通大额支付系统说法错误的有()。

A.当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时,“接收行行号”为该机构的12位大额支付系统行号

B.当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时,“接收行行号”为10位

C.当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时,“接收行行号”为该机构的10位大额支付系统行号

D.当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时,“接收行行号”为12位

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第3题

下列不同资金清算系统使用的会计科目中,用于核算轧算汇差的会计科目是( )。

A.已核对联行来账

B.存放中央银行款项

C.大额支付往来

D.电子清算资金往来

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第4题

柜员发出大额支付业务查询后,以下做法错误的是()。

A.应及时做“5787查询查复登记簿查询”交易,看是否收到查复

B.如收到查复,打印一联“收到查复书”

C.收到查复后,与原专夹保管的“发出查询书”及来账凭证核对无误后,按查复书要求进行处理。

D.查询书与查复书配对后,一份专夹保管,一份作记账凭证附件

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第5题

收到状态为“待核销”的影像交换业务回执报单时,选择()交易,打印一式三联联行来账凭证。
收到状态为“待核销”的影像交换业务回执报单时,选择()交易,打印一式三联联行来账凭证。

A.0726生成未核销影像交换来账凭证

B.0724查询多笔影像交换业务回执

C.0770小额支付系统待处理业务汇总信息

D.072a打印未核销影像交换来账凭证

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第6题

根据531工程二代支付系统业务处理流程中规定,以下关于信息类业务的说法,错误的是()。
A、柜员在受理客户的贷记往账业务后,若发出的往账有误或客户提出退回申请时,不可向业务的接收行发起业务的退回申请

B、系统收到退回申请来账后,判断原业务的状态为“自动记账”或“已记账”时,系统进行自动应答。如果自动应答报文被拒或原业务状态非“自动记账”或“已记账”时,由基层营业机构柜员通过“支付结算-二代支付-待处理业务查询”处理

C、收到他行查询后,进行查复处理→审核岗进行审核→已审核通过且超过限额的查复,流转至确认岗进行确认

D、自由格式报文业务:柜员通过“内部管理-查询查复-二代支付-发起自由格式”交易发起报文,“内部管理-查询-登记簿-查询查复-二代支付”交易查询、阅读报文

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第7题

BOS系统接收的支付系统来账落地业务范围不包括()。

A.大额支付系统来账落地业务

B.小额支付系统来账落地业务

C.网内往来系统来账落地业务

D.同城支付系统来账落地业务

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第8题

按大额支付系统查询查复业务特殊异常处理的要求,以下可用于对支付业务异常来账处理查询的交易是().

A.“[492015]支付业务撤销/冲账”交易

B.“[492031]异常来账处理查询”交易

C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易

D.“[400030]来账手工入账”交易

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第9题

营业期间,柜员可通过()或()交易,查询本行是否收到未核销普通贷记业务来账。
营业期间,柜员可通过()或()交易,查询本行是否收到未核销普通贷记业务来账。

A.0731录入贷记业务

B.0733确认贷记业务

C.0763查询多笔接收业务

D.0770查询待处理业务汇总信息

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第10题

核销类型选择“转网内往来”,交易成功后,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,加盖有关业务印章和柜员名章,联行来账凭证第二、三联作()。

A.主传票

B.记账凭证附件

C.客户回单

D.专夹保管

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第11题

现金管理内控原则()。
A.柜员在经办现金收付业务时,应坚持先收后付、大额复点、一笔一清的原则;现金调拨和交接应做到双人操作、双人押运、据实登记

B.现金、实物拆箱(拆包、拆封、拆捆和拆把)前应检查封签是否完整、券别是否正确,并进行整把复点;办理现金业务必须坚持“日清日结”,每日营业结束时要进行账款核对。做到账款、账实、账账相符,严禁挪用库款、白条抵库

C.发生现金错款时,当日必须按规定挂账,并组织仔细查找。发生的错款必须逐笔处理,不得以长补短;严格按照相关规定做好现金复点、账务核对工作

D.柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时,接收柜员应根据尾箱内容清点实物无误后确认交接

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