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[多选题]

对企业其他货币资金进行审计,包括对( )的审计。

A.银行结算户存款

B.外埠存款

C.银行本票存款

D.银行支票存款

E.在途货币资金

答案
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更多“对企业其他货币资金进行审计,包括对()的审计。 A.银行结算户存款 B.外埠存款 C.银行本票存款 D.银行支”相关的问题

第1题

对工业企业其他货币资金项目的审计,应当包括______、______、一、______和______等内容。
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第2题

在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第3题

对企业的一个部分进行业绩评价的行为属于()。

A.计划

B.控制

C.内部审计

D.其他选项都是

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第4题

企业对银行汇票存款进行核算所采用的科目是()。

A.现金

B.银行存款

C.其他应收款

D.其他货币资金

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第5题

下列关于审计质量控制的表述中,错误的是()。

A.审计质量控制的客体是审计组织和审计人员

B.是其他组织对审计的制约与控制

C.是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制

D.包括对审计作业过程的控制

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第6题

企业财务报告的使用者包括()。

A.企业的股东

B.企业的管理层

C.对企业进行财务审计的人员

D.政府部门

E.非企业的利益相关者

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第7题

等保中关于安全审计下列叙述正确的是()

A.应对网络中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录

B.审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型是否成功及其他与审计相关的信息

C.审计规定:需要一个礼拜对审计日志进行一次统计分析

D.审计规定:审计日志中至少包含前三个月的审计日志

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第8题

注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第9题

企业盘点库存现金,通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金、找换金等的盘点。盘点库存现金的时间和人员应视被审计单位的具体情况而定,但必须有()和被审计单位会计主管人员参加,并由注册会计师进行监盘。

A.现金出纳员

B.总账会计

C.费用会计

D.注册会计师

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第10题

企业内部对会计控制审计、监督的内容,一般分两个层面进行:一是内部会计控制制度的审计,其内容包括内控制度的健全性、合理性、有效性;二是根据企业生产经营活动的业务环节、会计核算的内容,主要包括:()

A.销售与收款环节的内部控制审计

B.购买与付款环节的内部控制审计

C.成本费用的内部控制审计

D.实物资产的内部控制审计

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