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[单选题]

按税法规定,在计算应纳税所得额时,企业发生的下列支出不能作为长期待摊费用摊销、扣除的是()。

A.未足额提取折旧的固定资产的改建支出

B.已足额提取折旧的固定资产的改建支出

C.租入固定资产的改建支出

D.固定资产的大修理支出

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更多“按税法规定,在计算应纳税所得额时,企业发生的下列支出不能作为长期待摊费用摊销、扣除的是()。”相关的问题

第1题

某企业在A、B两国设有分支机构,2009年该企业境内应纳税所得额1000万元,在A国和B国各取得应纳税所得额400万元
和600万元,分别按各国税法规定缴纳了所得税,A国所得税税率30%,B国所得税税率20%。计算2009年该企业在中国境内共应缴纳的企业所得税。
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第2题

某生产混凝土搅拌机的生产企业在2010年汇算清缴年度企业所得税时,对有关收支项目进行纳税调整后,将全年会计
利润500万元按税法规定调整为全年应纳税所得额600万元。税务部门在税务检查时,发现该企业以下几项业务尚未进行调整:

(1)4月,该企业购入机器设备一台,购置总成本80万元,使用期为10年,支出全部计入当期费用(残值比例按5%)。

(2)6月,该企业为解决职工子女上学问题,直接向某小学捐款50万元,在营业外支出中列支。在计算应纳税所得额时未作纳税调整。

(3)7月,该企业将在建工程应负担的贷款利息10万元计入当年财务费用。在计算应纳税所得额时未作纳税调整。

(4)12月,该企业购进环境保护专用设备一台,购置价格300万元。该设备符合设备抵免的相关规定。

要求:根据上述资料以及所得税法律制度的有关规定,回答下列问题:

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第3题

企业如果能够按照税法及其实施条例规定提供相关资料,并证明相关交易活动符合独立交易原则的;或者该企业的实际税负()境内关联方的,其实际支付给境内关联方的利息支出,在计算应纳税所得额时准予扣除。

A.低于

B.不低于

C.不高于

D.高于

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第4题

根据税法规定,企业的下列各项支出,在计算应纳税所得额时,准予从收入总额中直接扣除的是()。

A.公益性捐赠支出

B.软件生产企业的职工培训费用

C.固定资产的减值准备

D.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项

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第5题

资产的计税基础是指企业收回资产()过程中计算应纳税所得额时按照税法规定可以应税经济利益中抵扣的金额。

A.账面价值

B.可收回金额

C.未来净现金流量现值

D.公允价值

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第6题

计算企业应纳税所得额时,属于纳税调减事项的有()。

A.已计入当期费用但超过税法规定扣除标准的金额

B.税收滞纳金

C.前五年内尚未弥补的亏损

D.国债利息收人

E.股利分红

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第7题

依据《企业所得税法》,下列关于“特别纳税调整”的规定表述正确的是()。

A.企业与其关联方共同开发、受让无形资产发生的成本,在计算应纳税所得额时应当按照独立交易原则进行分摊

B.税务机关有权依法确定企业与其关联方之间业务往来的定价原则和计算方法

C.企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,可以在计算应纳税所得额时扣除

D.税务机关依照税法规定作出纳税调整,需要补征税款的,应当补征税款,并按照国务院规定加收利息

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第8题

在中国境内未设立机构、场所的非居民企业,计算企业所得税应纳税所得额所用的下列方法中,符合税法规定的是()。

A.担保费以收入全额为应纳税所得额

B.转让土地使用权以转让收入全额为应纳税所得额

C.租金所得以租金收入减去房屋折旧为应纳税所得额

D.融资租赁所得以租赁费为应纳税所得额

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第9题

下列关于资产或负债计税基础的表述中,正确的有()。

A.资产的计税基础是指企业收回资产账面价值的过程中,按照税法规定计算应纳税所得额时可以自应税经济利益中抵扣的金额

B.资产的计税基础等于资产的账面价值减去未来可税前列支的金额

C.通常情况下,资产在取得时其账面价值与计税基础是相同的

D.短期借款、应付账款、预计负债等负债的确认和偿还,不会对当期损益和应纳税所得额产生影响,因此其计税基础等于其账面价值

E.负债的计税基础是指负债的账面价值减去未来期间按照税法规定计算应纳税所得额时可予抵扣的金额

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第10题

根据企业所得税法律制度的规定,企业按规定缴纳的下列税金中,在计算应纳税所得额时准予扣除的有()。

A.增值税

B.消费税

C.房产税

D.车船税

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