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[单选题]

内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?

A.是否每个管理计划均包括用来衡量计划完成与否的方法

B.管理者的责任对象和授权范围

C.当旧的业绩评价标准不合适或无效率时,是否建立和推行新的业绩评价标准

D.员工薪金是否与以员工分数确定的薪金档次表一致

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更多“内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?”相关的问题

第1题

在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第2题

内审部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献,通过评估来促进()。

A.提升道德标准和价值观

B.确保有效的组织业绩管理和责任制

C.传达风险和控制信息

D.协调内外部审计师和管理层的工作

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第3题

内部审计师可以()。

A.评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险

B.评估风险管理过程的有效性

C.评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

D.在执行其他审计的时候,也应根据风险制定计划

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第4题

内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,将受益非浅,因为外部审计师可以

A.提高内部控制抽样技术的成效

B.赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量

C.为内部审计师提供独立的.有见识的观点

D.通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部审计师提供协助

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第5题

高级管理层需要采取相关控制措施来履行其管理职责,下列哪一选项属于高级管理层的控制措施()

A.要求首席执行官提供控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期目标进行比较

C.任命独立审计师评价内部控制系统的有效性

D.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

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第6题

内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为没有违背应有的职业审慎原则?()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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第7题

某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。以下各项中能够提供最具有说服力的信息的业务方法是()。

A.核查公司的收购清单

B.与公司的出纳员和现金主管面谈

C.获得外部银行的确认函

D.通过分析性计算比较现在与以前会计期间的银行现金。

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第8题

运用判断可以协助管理层更好地做出内部控制方面的决策。运用判断的情形不包括下列哪一选项()

A.管理层应运用判断来遵循外部财务报告的相关要求

B.管理层在会计准则的确定和应用上也会运用到判断

C.管理层应当对评价内部控制执行的有效性做出判断

D.管理层在相关法律法规、规章及标准所限定的范围内,应就内控关键事项做出判断

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第9题

质量保证与改进程序的外部评估人员包括()。

A.注册会计师

B.独立于被评估单位的内部审计师

C.组织内部的财务人员

D.组织内部的法律人员

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第10题

鉴于一些国际活跃银行希望采用标准法,具备足够的操作风险管理系统尤为重要。因此,国际活跃银行采用标准法必
须符合如下标准:( )。

A.银行的操作风险管理系统必须对操作风险管理功能进行明确的职责界定

B.作为银行内部操作风险评估系统的一部分,银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据,包括各产品线发生的巨额损失,必须定期向业务管理层、高级管理层和董事会报告操作风险暴露情况,包括重大操作损失

C.银行的操作风险管理系统必须文件齐备。银行必须有日常程序确保符合操作风险管理系统内部政策、控制和流程等文件的规定,且应规定如何对不符合规定的情况进行处理

D.银行的操作风险管理流程和评估系统必须接受验证和定期独立审查。银行操作风险评估系统(包括内部验证程序)必须接受外部审计师和/或监管当局的定期审查

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第11题

在评估阶段,审计师刚介入时,通过分析的方法,可以做哪些检查( )
在评估阶段,审计师刚介入时,通过分析的方法,可以做哪些检查()

A、运用常识,警惕异常项目

B、分析性复核:利息收入/货币资金

C、警惕过高的预付账款

D、收现比与净现比都失效

E、查看货币资金的受限情况(信息披露)

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