重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 电商考试> 农村信用社
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

检查应付债券相关内部控制的有效性,主要包括()。

A.债券发行是否建立授权审批制度

B.不相容职务是否相分离

C.是否建立了完整的会计核算制度

D.应付债券账、证、表是否相符

答案
查看答案
更多“检查应付债券相关内部控制的有效性,主要包括()。”相关的问题

第1题

对应付债券的内部控制进行测试的主要内容是( )。

A.企业发行债券的收入是否立即存入银行

B.企业是否根据契约的规定支付债券利息

C.债券入账的会计处理是否正确

D.债券持有人明细账是否指定专人妥善保管

点击查看答案

第2题

如果错误和舞弊未能被内部控制防止、发现或纠正,注册会计师应当考虑重新评价相关内部控制的有效性。必要时,应当修改或追加相关实质性测试程序。()
点击查看答案

第3题

如果在测试内部控制有效性时发现控制偏差,注册会计师应当确定对()的影响。

A.实质性程序的结论

B.控制运行有效性的结论

C.需要获取的审计证据

D.与所测试控制相关的风险的评估

点击查看答案

第4题

对应付债券、股本等交易发生次数很少的账户,审计人员可以将控制风险的计划水平评估为最高。初步审
计策略可采用主要证实法。

点击查看答案

第5题

现场检查是获取各个风险点内部控制可靠性证据的阶段,获取证据的方法可以分为遵从性测试和( )测试两种。

A.实质性

B.相关性

C.合规性

D.有效性

点击查看答案

第6题

在控制检查风险时,B注册会计师应当采取的有效措施是()。

A.调高重要性水平

B.测试内部控制的有效性,以降低控制风险

C.进行穿行测试,以降低固有风险

D.合理设计和有效实施进一步审计程序

点击查看答案

第7题

现场检查是获取各个风险点内部控制可靠性证据的阶段,获取证据的方法可以分为遵从性测试和()测

现场检查是获取各个风险点内部控制可靠性证据的阶段,获取证据的方法可以分为遵从性测试和()测试两种。

A.实质性

B.相关性

C.合规性

D.有效性

点击查看答案

第8题

银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查,下列()不属于检查内容。

A.市场风险内部控制的有效性

B.市场风险管理的其他情况

C.董事会和高级管理层在市场风险管理中的履行情况

D.市场风险收益的分配

点击查看答案

第9题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

点击查看答案

第10题

企业在经营活动中发生的借款费用,准予计入应纳税所得额的包括( )。

A.对外投资的长期借款利息

B.与应付债券相关的折价摊销

C.尚未完工的固定资产借款利息

D.与应付债券相关的溢价摊销

点击查看答案

第11题

在假定被审计单位没有任何相关内部控制的情况下发生重大错报的可能性称为( )。

A.审计风险

B.固有风险

C.控制风险

D.检查风险

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝