重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学本科> 管理学
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计报告和管理建议书都是审计人员提出的关于审计结果的正式文件,但从性质上来看,管理建议书是提供给客户的( )。

A.审计理论服务

B.会计咨询服务

C.月艮务

D.A和C

答案
查看答案
更多“审计报告和管理建议书都是审计人员提出的关于审计结果的正式文件,但从性质上来看,管理建议书是提供给客户的”相关的问题

第1题

注册会计师从事的下列工作中,属于其他鉴证业务的是()。

A.对公司的治理结构提出意见

B.参与企业破产清算审计,出具清算审计报告

C.审查企业内部控制制度,提出管理建议书

D.提供会计报表审阅业务

点击查看答案

第2题

内部审计和外部审计可以相互接触(或了解)对方的()。

A.审计方案

B.审计工作底稿

C.审计报告

D.管理建议书

点击查看答案

第3题

注册会计师在拟定审计报告或管理建议书时,对于被审计单位已进行了调整的事项,不作为重要说明事项。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第4题

下列关于管理建议书的描述不正确的是()。

A.不应影响其应当发表的审计意见

B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

D.是审计人员向被审计单位提出的书面建议

点击查看答案

第5题

审计人员在审计中发现客户内部控制存在问题,应当 ( )。

A.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书形式反映

C.对内部控制进行说明

D.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

点击查看答案

第6题

开展审计工作都应该正确地编制()。A.审计证据B.审计报告C.审计建议书D.审计工作底稿

开展审计工作都应该正确地编制()。

A.审计证据

B.审计报告

C.审计建议书

D.审计工作底稿

点击查看答案

第7题

如果只进行经济性审计,内部审计机构和人员应关注与其它两种审计之间的联系,以提高内部审计的有效性,并出具()

A.管理审计报告

B.专项审计报告

C.专项经济性审计报告

D.常规审计报告

点击查看答案

第8题

管理建议书,是指注册会计师针对审计过程中注意到的、可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺
陷提出的书面建议。 ( )
点击查看答案

第9题

()是民间审计组织与被审计单位就审计项目所签定的正式文件。

A.审计通知书

B.审计报告

C.审计建议书

D.审计业务约定书

点击查看答案

第10题

审计建议书,又称管理建议书,它是( )针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生重大错报或漏报的内部控制重大缺陷提出的书面建议。

A.注册会计师

B.被审计单位管理当局

C.被审计单位的董事会

D.被审计单位主管部门

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝