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[多选题]

下列各项中,关于利润表项目,本期金额填列方法表述正确的有()。

A.税金及附加项目应根据应交税费科目的本期发生额分析填列

B.营业利润项目应根据本年利润科目的本期发生额分析填列

C.营业收入项目应根据主营业务收入和其他业务收入科目的本期发生额分析填列

D.管理费用项目应根据管理费用科目的本期发生额分析填列

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更多“下列各项中,关于利润表项目,本期金额填列方法表述正确的有()。”相关的问题

第1题

下列各项中,不应在利润表“管理费用”项目填列的有()。

车间设备日常维修费

捐赠支出

展览费

债务重组损失

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第2题

利润表中“净利润”项目应填列金额是在利润总额的基础上减去当期应交所得税后得出的。()

利润表中“净利润”项目应填列金额是在利润总额的基础上减去当期应交所得税后得出的。( )

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第3题

某企业2006年8月各损益类账户发生额资料如下: 无标题文档

某企业2006年8月各损益类账户发生额资料如下:

无标题文档

单位:元

账户名称

借方发生额

贷方发生额

主营业务收入

820000

其他业务收入

35000

营业外收入

2000

主营业务成本

510000

营业税金及附加

50000

其他业务成本

32000

销售费用

60000

管理费用

48000

财务费用

30000

营业外支出

5000

所得税

40000

合计

775000

857000

要求:根据以上资料编制企业8月份利润表(只填列“本期数”栏)。

无标题文档

利润表

编制单位:         ××年××月××日         单位:元

项目本期金额本年累计金额
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益
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第4题

下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。

当期应交所得税

递延所得税收益

递延所得税费用

代扣代交的个人所得税

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第5题

在利润表中如亏损能用“-”号填列的项目有______、______。
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第6题

某企业适用的所得税税率为 25%。2015 年度该企业实现利润总额 500 万元,应纳税所得额为 480 万元,影响所得税费用的递延所得税资产增加 8 万元。不考虑其他因素,该企业 2015 年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元。

128

112

125

120

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第7题

计算确定下列资料在资产负债表中应填列的项目和金额 借方余额账户 贷方余额账户 联行来账 876000

计算确定下列资料在资产负债表中应填列的项目和金额

借方余额账户 贷方余额账户

联行来账 8760000元 联行往账 7610000元

应收利息 355000元 坏账准备——应收利息 1775元

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第8题

计算确定下列资料在资产负债表中应填列的项目和金额: 1. 贴现资产 9810000元 2. 短期贷款 18550000元

计算确定下列资料在资产负债表中应填列的项目和金额:

1. 贴现资产 9810000元

2. 短期贷款 18550000元

3. 抵押贷款 16220000元

4. 进出口押汇 560000

5. 抵债资产 151100元

6. 其他应收款 980000元

7. 贷款损失准备 406260元

8. 坏账准备——其他应收款 5880元

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第9题

下列各项中,会引起计入利润表中所得税费用减少的有( )。

A.当期发生的应纳税暂时性差异的所得税影响金额

B.当期发生的可抵减暂时性差异的所得税影响金额

C.当期转回的可抵减暂时性差异的所得税影响金额

D.当期转回的应纳税暂时性差异的所得税影响金额

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第10题

2016年11月份,某企业确认短期借款利息7.2万元(不考虑增值税),收到银行活期存款利息收入1.5万元。开具银行承兑汇票支付手续费0.5万元(不考虑增值税)。不考虑其他因素。11月份企业利润表中“财务费用”项目的本期金额为()万元。

7

5.2

7.7

6.2

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第11题

关于利润表说法正确的有( )。

A.它是财务报表中的主表

B.它是一张静态的报表

C.它是一张年报

D.通过它可以了解企业的获利能力

E.它应根据“本年利润”账户的记录分析填列

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