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[主观题]

为了确保财产的安全和完整,因此,内部控制制度的环节越细越好。()

为了确保财产的安全和完整,因此,内部控制制度的环节越细越好。( )

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第1题

要求单位限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点,财产记录,账实核对,财产保险措施,确保各种财产的安全完整的会计内部控制方法是()。

A.授权批准控制

B.会计系统控制

C.财产保全控制

D.风险控制

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第2题

为了确保固定资产的真实、完整、安全和有效利用,企业应建立、健全固定资产的内部控制制度。在固定资产的各项内部控制制度中,最重要的部分是()

A.预算制度

B.账簿记录制度

C.资本性支出与收益性支出的区分制度

D.维护和保养制度

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第3题

进行财产清查的作用是()。

A.为了确保会计核算资料的客观、真实、准确

B.为了保证财产物资的安全、完整

C.为了正确组织会计核算工作

D.为了提高会计核算效率

E.为了进行会计核算和会计监督

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第4题

内部会计控制制度的目标有( )。

A.对本单位及下属单位的财政、财务收支及其经济效益进行内部审计监督

B.规范单位会计行为,保证会计资料的真实、完整

C.堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护单位资产的安全、完整

D.确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行

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第5题

()是基金管理人为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在公司内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。

A.内部控制机制

B.内部控制制度

C.内部检查制度

D.风险监控机制

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第6题

关于财产保护控制表述不正确的是()。

A.建立资产日常管理制度和定期清查机制

B.根据本单位实际情况,按照权责对等的原则,采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式,对有关经济活动实行统一管理

C.采取资产定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整

D.采取资产记录、实物保管

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第7题

按照审计准则的定义,内部控制是指被审计单位为了合理保证(),由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率和效果

C.资产的安全与完整

D.对法律法规的遵守

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第8题

注册会计师在执行审计时测试内部控制的最终目的是提高审计的效率。为了达到这一目的,注册会计师

A.可能导致会计报表产生重大错报、漏报

B.有助于保护资产的安全、完整和会计记录真实、合法、完整

C.有助于防止、发现或纠正会计报表认定中的重大错报、漏报

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第9题

为了评估绩效,确保项目输出完整、正确且满足客户期望,而监督和记录质量管理活动

执行结果的工作是()。

A.规划质量管理

B.管理质量

C.控制质量

D.综合质量管理

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第10题

会计内部控制的重点是实行会计工作的统一管理,严格执行会计制度和会计操作规程,运()

A.用计算机技术实施会计内部控制,确保会计信息的真实完整和合法,严禁设置账外账,严禁乱

B.用会计科目,严禁编制和报送虚假会计信息

C.对∨

D.错

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