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[多选题]

被审计单位的计算机信息系统能对所有发出的订单事先自动编号,并与随后的采购入库通知单和供应商发票进行匹配,不能匹配的订购单将被单独打印该项控制措施最有助于降低采购与付款交易中()错报风险

A.订购的商品或劳务可能未被提供

B.可能向未经批准的供应商采购

C.采购可能由未经授权的员工执行

D.订购单的项目或数量可能不准确

答案
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更多“被审计单位的计算机信息系统能对所有发出的订单事先自动编号,并与随后的采购入库通知单和供应”相关的问题

第1题

在计算机信息系统环境下,被审计单位必须建立组织结构以管理系统的活动,包括( )。

A.硬件的组成

B.网络系统的设置

C.软件的设计

D.人员的配置

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第2题

以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第3题

下列各项中,不受被审计单位信息系统的设计和运行直接影响的是()。

A.审计风险的评估

B.注册会计师对被审计单位业务流程的了解

C.需要收集的审计证据的性质

D.财务报表审计目标的制定

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第4题

信息系统审计风险产生的原因有( )。

A.磁性介质存储数据缺乏证据力

B.被审计单位的信息系统内部控制完全计算机化

C.动态中进行审计取证较难

D.抽样审计中样本难以代表审计总体

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第5题

()设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第6题

以下属于应用控制的审核项目是()。

A.确定信息系统资源的重要性

B.评价符合性测试的风险

C.了解被审计单位的内部控制

D.考虑被审信息系统可能发生的重大变化

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第7题

为了确保所有发出的货物均已开出发票,注册会计师应该从被审计年度的( )中抽取样本与相关的发票进行核对。

A.主营业务收入明细账

B.发货单

C.应收账款明细账

D.销售单

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第8题

能对数据和信息进行采集、存储、加工和再现,并能回答用户一系列问题的基于计算机的系统称为信息
系统。()

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第9题

操作系统是被审计单位利用计算机处理其日常发生的经济业务的应用软件。()
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第10题

在以下风险评估程序中,属于注册会计师实施分析程序的是()。

A.研究不同财务数据之间的内在关系

B.询问营销人员或销售人员

C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

D.检查被审计单位的经营计划

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第11题

现代审计是以内部控制测试为基础的审计.审计人员在审计中之所以重视与信赖内部控制,最主要的原因是()

A.建立健全内部控制不是注册会计师的责任,而是管理当局的责任

B.控制程序可能对被审计单位的工作效率和获利能力产生影响

C.内部控制良好时,注册会计师可能评估其控制风险较低而减少实质性测试

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或内外串通而失效

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