重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 外语类考试> 托业
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

存货采购业务内部控制中,需要进行职务分离的是()。

A.存货采购与存货验收

B.采购与收款

C.审核付款与付款

D.登记应付账款和付款

答案
查看答案
更多“存货采购业务内部控制中,需要进行职务分离的是()。”相关的问题

第1题

集采业务中,需求采购的各分子公司需要在库存管理模块确认采购入库并签字,在()模块确认内部结算清单维护后,系统自动生成调拨入库单,调拨出库单,应收单,应付单。

A.存货核算

B.库存管理

C.内部交易

D.采购发票维护

点击查看答案

第2题

不相容职务分离制度是内部控制的重要方法,在固定资产购建业务中,不相容职务包括()。

A.购建申请与购建审批

B.审核付款人员与付款办理人员

C.验收人员与购建、款项支付人

D.购建预算的编制与购建预算的审批

E.购建人员、保管人员与会计记录人员

点击查看答案

第3题

生产与存货循环的内部控制主要包括存货的内部控制和( )两项内容。

A.采购业务的内部控制

B.价值流转记录程序的内部控制

C.成本会计制度的内部控制

D.销售业务的内部控制

点击查看答案

第4题

在收到请购单的时候,仓库经理制作了一式三份的采购订单,其中两份交给卖方,一份保留在仓库档案中。在接收货物的时候,仓库经理将比对采购订单和发票,然后将它们发送到应付账款进行支付。下面哪一项最好地描述了采购的内部控制?()

A.不适当的应付账款控制的存在

B.适当的内部控制的存在

C.不适当的职责分离的存在

D.不适当的请购处理程序控制的存在

点击查看答案

第5题

当审计人员检查被审计单位的成本会计记录时,审计人员主要是想审查( )。

A.永续盘存制下账面存货的数量和实存数是否一致

B.内部控制制度是否符合“企业会计准则”的要求,并且执行有效

C.生产成本是否被正确地分配到完工产品和在产品上

D.是否根据生产订单的需要采购原材料

点击查看答案

第6题

内部控制的方法包括不相容职务相互分离。 ()

内部控制的方法包括不相容职务相互分离。 ( )

点击查看答案

第7题

如果在采购管理、库存管理及存货核算系统中已设置的业务控制参数,在销售管理系统中不能直接共享,一定要另行
设置。( )
点击查看答案

第8题

保管某项财产物资的职务和该项财产物资的记录职务应予分离属于( )。

A.财产管理控制

B.授权批准控制

C.职务分离控制

D.内部审计控制

点击查看答案

第9题

对不相容业务进行分离,体现了内部控制的原则是()。

A.全面性原则

B.成本效益原则

C.制衡性原则

D.重要性原则

点击查看答案

第10题

内部会计控制的方法有( )。

A.不相容职务不分离

B.授权批准

C.会计系统控制

D.财产保全控制

E.内部审计

点击查看答案

第11题

投资内部控制制度的主要内容包括( )。

A.职务分离控制制度

B.投资资产保管与处理制度

C.严格的记名登记制度

D.会计记录控制制度

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝