第1题
A.职责分工与授权批准设计
B.采购与验收控制设计
C.付款控制设计
D.授权制度与审核批准制度设计
第2题
第3题
A.国有股东转让上市公司股份的内部决策文件
B.上市公司股份转让的可行性研究报告
C.国家出资企业、履行出资人职责的机构认为必要的其他文件
D.国有股东转让上市公司股份方案
第4题
A.是否有正式的管理文件完整描述该内部评价机制的主要内涵
B.机制中,评价工作的责任人及其职责、评价对象、评价周期是否明确
C.机制中,对评价数据的收集方法和渠道是否有明确的规定,对评价数据与产出目标的相关性是否有明确的审核要求
D.机制中,对各类产出目标(课程目标、毕业要求)的评价方法是否有引导性建议,对评价结果的运用是否有要求
第5题
A.建立、执行有效的文件管理程序
B.规定并执行有关建立和修订文件的程序和职责
C.保存原辅料合规性文件、生产记录并归档
D.所有记录应字迹清晰、注明日期、标示明确、妥善保存
第6题
A.与内部审计活动的管理层讨论这些发现,确定进一步的审计工作能否有效使用现有的审计资源
B.按进度表继续进行审计,但要依据预期的审计发现以及预计得不到业务客户会计管理部门的帮助而增加相应的审计师
C.研究临时的协助机构,评价所需外包服务的成本和收益
D.鉴于审计发现很明显,所以暂缓进一步的审计工作,并且发出审计报告
第8题
发放支付审核部门(岗)应以贷款批复文件和已签合同为依据对借款人提款条件进行审核,审核内容包括借款人是否已按照有关法律法规规定,办妥与信贷业务有关的批准登记交付及其他法定手续。()
第9题
A.申请人可以提供的资格预审申请文件的内容和格式
B.提交资格预审申请文件的方式、截止时间、地点及资格审核日期
C.申请人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容
D.省级以上财政部门规定的其他事项