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[主观题]

符合性测试是每一次会计报表审计都必须实施的审计程序。()

符合性测试是每一次会计报表审计都必须实施的审计程序。( )

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第1题

符合性测试是每一次财务报表审计都必须实施的审计程序。 ()

符合性测试是每一次财务报表审计都必须实施的审计程序。 ( )

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第2题

______测试是每一次会计报表审计都必须实施的审计程序。
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第3题

______测试是每一次财务报表审计都必须实施的审计程序。
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第4题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制

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第5题

下列关于审计测试的表述,正确的是( )。

A.内部控制不值得信赖时,不必进行符合性测试

B.进行符合性测试不经济时,不必进行符合性测试

C.每次财务报表审计都必须进行符合性测试

D.每次财务报表审计都必须进行实质性测试

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第6题

符合性测试的目的是获取对准备予以信赖的()是否有效执行的证据,从而确定会计报表审计的范围和程序。

A.会计制度

B.管理制度

C.核算制度

D.内部控制

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第7题

实施符合性测试收集审计证据时,应考虑的主要事项包括( )。

A.内部控制是否必要

B.内部控制是否存在

C.内部控制是否有效

D.内部控制是否得到一贯遵守

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第8题

如果审计人员在经过内部控制的测试与评价后,认为其设计合理且能有效运作,审计人员将( )。

A.实施在审计方案中规划的遵循性测试

B.确定可以防止或探查错误和不正当行为的控制程序

C.不提高预先决定的实质性测试程度

D.决定业务记录是否可用以编制符合会计原则的财务报表

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第9题

就存货项目而言,如果被审计单位上期会计报表未经审计,仅审计本期交易仍难获取能证实本期会计报表中有关存货项目的期初余额是否适当的证据。此时,注册会计师应()。

A.发表保留意见或拒绝表示念见

B.审阅上期存货盘点记录

C.盘点存货或对存货实施监盘程序

D.测试期初存货项目的价值量

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第10题

审计人员在评价审计结果时,汇总的尚未调整的错报或漏报包括()

A.通过对账户或交易实施详细的实质性测试所确认的未调整错报或漏报

B.前期尚未调整,且导致本期会计报表严重失实的错报漏报

C.通过对账户或交易实施详细的控制测试所确认的未调整错报或漏报

D.通过审计抽样所估计的错报或漏报

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