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[多选题]

根据《福建省内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督采取的方式包括()

A.日常监督

B.结合审计项目监督

C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长

D.专项检查

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更多“根据《福建省内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督采取的方式包括()”相关的问题

第1题

《福建省内部审计工作规定》中,内部审计的目的是()

A.促进单位完善治理、实现目标

B.保障全体职工利益

C.保护内部审计机构的利益

D.为社会审计组织提供服务

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第2题

根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()

A.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

C.(企业内部控制规范一基本规范》

D.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

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第3题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),商业银行可以将内部审计只能外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。()
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第4题

审计署22日发布内部审计工作规定更新版,把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围
,并就进一步增强内部审计独立性作了规范。新规将于今年3月1日起施行,还专门对加强内部审计结果运用作了明确规定。()

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第5题

在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第6题

被审计单位的有关内部控制状况对审计工作有何影响?
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第7题

地方审计机关在()的领导下,组织当地的审计工作。

A.地方人大

B.地方行政首长

C.上一级审计机关

D.地方政府

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第8题

在下列情况下,可酌情减少所需审计证据的数量( )。

A.审计人员从事审计工作的时间不长

B.内部控制不强

C.被审计单位财务状况不佳

D.审计项目不太重要

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第9题

审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

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第10题

与社会审计和内部审计相比,国家审计特点有()。

A.监督层次宏观性

B.审计工作有偿性

C.对经济监督再监督

D.审计机关职责法定性

E.审计决定强制性

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第11题

当注册会计师就总体审计策略和具体审计计划中的内容与被审计单位的治理层和管理层进行沟通时,应当保持执业谨慎,尤其要防止由于具体审计程序被()所预见等原因而损害审计工作的有效性。

A.承担管理责任的治理层

B.内部审计部门的职员

C.不承担管理责任的治理层

D.财务部门的职员

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