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[多选题]

对增值税小规模纳税人,下列表述正确的是()。

A.实行简易征收方法

B.不得自行开具或申请代开增值税专用发票

C.不得抵扣进项税额

D.一经认定为小规模纳税人后,不得再转为一般纳税人

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更多“对增值税小规模纳税人,下列表述正确的是()。A、实行简易征收方法B、不得自行开具或申请代开增值”相关的问题

第1题

下列关于增值税小规模纳税人的表述正确的有()。

A.实行简易征收办法

B.不得自行开具增值税专用发票

C.不得抵扣进项税额

D.—经认定为小规模纳税人,不得再转为一般纳税人

E.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业,也可能办理一般纳税人资格登记

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第2题

根据增值税法律制度的规定,下列关于增值税纳税人的表述中,正确的有( )。
根据增值税法律制度的规定,下列关于增值税纳税人的表述中,正确的有()。

A.个体工商户必须按照小规模纳税人纳税

B.非企业性单位可以选择按照小规模纳税人纳税

C.不经常发生应税行为的企业可以选择按照小规模纳税人纳税

D.年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按照一般纳税人纳税

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第3题

根据增值税法律制度的规定,下列关于小规模纳税人征税规定的表述中,不正确的是()

A.实行简易征税办法

B.一律不使用增值税专用发票

C.不允许抵扣增值税进项税额

D.征收率3%

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第4题

下列各项关于增值税会计处理的表述中,正确的有()。

A.小规模纳税人将自产的产品分配给股东、视同销售货物计算缴纳的增值税计入销售成本

B.一般纳税人当期直接减免的增值税,应计入其他收益

C.一般纳税人月终计算出当月应交或未交的增值税,通过“应交税费——未交增值税”科目核算

D.小规模纳税人采用简易计税方法核算应缴纳的增值税,通过“应交税费——简易计税”科目核算

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第5题

以下关于增值税一般纳税人和小规模纳税人划分的规定,表述正确的是()

A.个体工商户无须办理增值税一般纳税人资格登记

B.年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人不得办理一般纳税人资格登记

C.年应税销售额是指纳税人从1月1日到12月31日的年度销售额

D.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业,不能办理一般纳税人资格登记

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第6题

下列关于小规模纳税人免征增值税征管问题表述正确的有()

A.适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受本公告规定的免征增值税政策《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额

B.按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限,一经选择,一个会计年度内不得变更

C.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过15万元的,当期无需预缴税款

D.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税

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第7题

下列关于增值税专用发票开具的表述中,符合税法规定的有()。

A.售卡企业销售单用途卡可以开具增值税专用发票

B.小规模纳税人提供住宿服务可自行开具增值税专用发票

C.商业企业一般纳税人零售化妆品不得开具增值税专用发票

D.金融企业一般纳税人转让金融商品不得开具增值税专用发票

E.将外购货物无偿赠送给增值税一般纳税人不得开具增值税专用发票

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第8题

关于预缴增值税税款的问题,下列表述正确的是()。
A.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元(按季纳税30万元)的,当期在预缴地无需预缴税款,也无需填报《增值税预缴税款表》

B.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元(按季纳税30万元)的,当期在预缴地无需预缴税款,但必须填报《增值税预缴税款表》

C.纳税人在不同预缴地实现的月销售额,不需要合并计算是否预缴税款。

D.纳税人在不同预缴地实现的月销售额,必须合并计算是否预缴税款。

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第9题

下列关于申领发票的规定,表述不正确的是()。

A.小规模纳税人选择自行开具增值税专用发票的,可按规定领用增值税专用发票

B.符合条件的纳税人首次申领增值税发票,主管税务机关应当自受理申请之日起2个工作日内办结

C.一般纳税人申请专用发票最高开票限额不超过10万元的,主管税务机关不需事前进行实地查验

D.纳税信用B级的纳税人可以一次领取不超过3个月的发票用量

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第10题

下列关于小规模纳税人初次购买增值税税控系统设备的处理,表述正确的是()。

A.应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额

B.初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用允许在增值税应纳税额中全额抵减

C.按规定抵减的增值税应纳税额,应记入“递延收益”科目

D.应将购入的增值税税控系统专用设备支付的费用,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目核算

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