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[多选题]

下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。

A.董事长对经理的决策权与监督

B.独立董事的独立性

C.董事及聘请独立第三方对公司履行职责情况的检查

D.董事、监事、经理的考核激励机制

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更多“下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。”相关的问题

第1题

下列各项中,属于内部控制要素的是()。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第2题

被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第3题

内部审计属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.对内部控制的监督

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第4题

根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制活动

C.内部监督

D.信息与沟通

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第5题

下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有()。

A.提供内部审计外包服务

B.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果

C.执行构成内部控制组成部分的程序

D.决定应执行来源于内部审计活动的建议

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第6题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第7题

依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第8题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制的方法是()。

A.运营分析控制

B.绩效考评控制

C.会计控制

D.会计系统控制

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第9题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有()

A.不相容岗位相互分离

B.归口管理

C.预算控制

D.绩效考评控制

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第10题

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第11题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制规范制定依据的法律法规是()。

A.《中华人民共和国公司法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国会计法》

D.《企业内部控制内部规范》

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