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[判断题]

出口退税不是退销项税额,而是退还进项税()

答案

更多“出口退税不是退销项税额,而是退还进项税()”相关的问题

第1题

如果增值税和进项税为13%,名义退税率为9%,参照表19-1,重做一张不同出口方式退税比较表。 表19-1

如果增值税和进项税为13%,名义退税率为9%,参照表19-1,重做一张不同出口方式退税比较表。

表19-1 不同出口方式退税比较

类别

一般贸易出口

进料加工复出口

来料加工

(1)原料的无税价格

200元

折200元

外商免费提供(假定200元)

(2)原料的进项税额

200×17%=34元

免征

免征

(3)产品加工工费成本

50元

50元

50元

(4)工费成本增值税额

50×17%=8.5元

免征

免征

(5)离岸价格

300元

300元

300元

(6)销售税金

(2)+(4)=42.5元

0

0

(7)不予抵退税额

(17%-退税率6%)×(5)=33元

(17%-退税率6%)×[(5)-(1)]=11元

0

(8)当期应纳税额

(7)-(6)

-9.5元

11元

0

(9)实际免(退)税额

(5)×退税率6%=18元

(5)×17%-(8)=40元

(5)×17%-(8)=51元

(10)实际免征税率

(9)/(5)

6%

13.3%

17%

(11)实际税负率(7)/(5)

11%

3.7%

0%

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第2题

有自营出口权的生产企业,货物出口销售环节,对计算的出口货物当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额,应( )。

A.借记“主营业务成本”科目

B.借记“营业税金及附加”科目

C.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目

D.贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”科目

E.贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目

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第3题

下列关于小微企业和制造业等行业增值税留抵税额退税政策的表述中,正确的有()。

A.纳税人自2019年4月1日起已取得留抵退税款的,不得再申请享受增值税即征即退、先征后返(退)政策

B.符合条件的微型企业,可以自2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额

C.符合条件的小型企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额

D.纳税人不可以在规定期限内同时申请增量留抵退税和存量留抵退税

E.纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,适用免抵退税办法的,应先办理免抵退税

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第4题

对经营出口货物的企业,符合出口退税政策的应退还()。

A.增值税

B.消费税

C.教育费附加

D.城市维护建设税

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第5题

下列有“应交税金 一应交增值税”的错误表述是()

A.该账户属于负债类

B.借方主要反映企业购进固定资产的进项税额

C.借方反映企业购进货物和接受应税劳务支付的进项税额,实际已交纳的增值税等内容

D.贷方主要反映销售货物或提供应税劳务府交纳的销项税额、出口货物退税及改变生产用原材料用途的“进项转出

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第6题

精简退抵税申请审批表工作流是,对纳税人因()等原因导致的多缴税款要求退还的申请,税务机关进行受理、调查、核批的处理过程。

A.小额退税

B.先征后返

C.不达起征点退税

D.计算错误

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第7题

外贸综合服务企业申报出口退(免)税时,在《外贸企业出口退税进货明细申报表》第15栏(业务类型)、《外贸企业出口退税出口明细申报表》第19栏〔退(免)税业务类型〕填写的是()

A.WZFQY

B.WMZFQY

C.WMZHFW

D.WZFFW

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第8题

目前我国生产企业出口货物退(免)税的管理办法是()

A.免、退税

B.免、抵、退税

C.先征后退

D.免税

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第9题

现行的出口货物增值税退(免)税办法有()

A.免、退税

B.免、抵、退税

C.先征后退

D.不征不退税

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第10题

出口货物税收函调是国家税务总局为加强出口退(免)税管理,促进征退税工作衔接,防范和打击出口

出口货物税收函调是国家税务总局为加强出口退(免)税管理,促进征退税工作衔接,防范和打击出口退税违法行为而采取的管理监控措施。()

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第11题

根据出口退(免)税制度的相关规定,下列关于出口退(免)税的表述中,正确的有()。

A.出口退(免)税的税种主要为增值税和消费税

B. 出口退(免)税是为了鼓励出口,使本国产品进入国际市场

C. 除另有规定外,生产企业自营出口的自产货物给予免税并退税

D. 农业生产者出口的自产农产品给予免税但不退税

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