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[单选题]

现金保管中,不相容岗位必须严格分离,现金的实物管理和对现金交易的记录工作由不同人员担任,以防范可能发生的舞弊行为,这属于()行为。

A.授权控制

B.不相容职务分离控制

C.会计记录控制

D.资产保护控制

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更多“现金保管中,不相容岗位必须严格分离,现金的实物管理和对现金交易的记录工作由不同人员担任,以防范可能发生的舞弊行为,这属于()行为。”相关的问题

第1题

资金收支内控掌握关键点包括()。

A.办理货币资金的不相容岗位应当分离

B.任何资金收支必须手续齐全,由不相容各层严格审批

C.出纳不准以白条充抵现金

D.出纳因特殊原因不能及时履行职责时,必须由财务部经理指定专人代其办理有关资金业 务,出纳不得私自委托

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第2题

在设计现金内部会计控制程序时,应当遵循的基本原则包括( )。

A.明确各个岗位的责任

B.建立严格的授权批准制度

C.同一岗位由多人负责

D.分离不相容的职能

E.岗位轮流

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第3题

按照货币资金不相容岗位相互分离的要求,出纳人员不得兼任下列()工作。

A.总账登记和收入.支出.费用.债权债务账目的登记工作

B.货币资金的稽核工作

C.会计档案保管人员相分离

D.现金的清查盘点人员

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第4题

业务印章保管、使用必须符合内部控制要求,做到分工合理,职责明确,确保“印、押、证”三分管,不相容岗位分离。()
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第5题

在设计货币资金业务内部会计控制制度时,下列属于不相容岗位的有()。

A.现金支出审批和支票保管

B.填制记账凭证和登记会计账簿

C.调整银行存款余额和登记银行存款日记账

D.出纳和会计稽核、会计档案保管

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第6题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第7题

严格落实岗位制约要求,以下()不相容岗位必须分离。

A.自助设备清分装箱与回钞清点

B.对账单传递和对账不符派发网点处理

C.用印审批及印控仪操作

D.超级柜台凭证箱钥匙(钞箱钥匙)和机箱钥匙

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第8题

关于岗位分工制度,下列说法不正确的是()。

A.除出纳外,其他人不得接触现金收付

B.采购和保管要分离

C.管理者看不懂账目,完全信任财务即可

D.出纳与审批人相分离

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第9题

在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有()。

A.货币资金的保管与盘点清查

B.固定资产登帐和原材料登帐

C.应收账款的登帐和现金的登帐

D.货币资金支付的审批与执行

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第10题

《关于加强基层机构内控管理的通知》(浦银发(2009)501号)中规定各分行要实施不相容岗位分离制度。即()相分离;前台交易与后台核算相分离;凭证保管与账务记录相分离;风险评定与业务经办人员相分离等。

A.业务授权与具体经办

B.管钱人员与管账人员

C.印章保管人员与具体经办

D.业务操作与业务管理

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第11题

在对N公司货币资金审计中,下列N公司符合“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()。

A.由出纳人员兼任会计档案保管工作

B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章

C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作

D.由出纳人员兼任固定资产明细账或总账的登记工作

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