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[单选题]

注册会计师出具的审计报告,应直接报送()。

A.被审计单位

B.委托人

C.被审计单位业务主管部门

D.注册会计师协会

答案
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更多“注册会计师出具的审计报告,应直接报送()。”相关的问题

第1题

银监会在执行监督管理措施中,有权要求银行业金融机构按照规定报送【】A.利润表B.资产负债表C.经营

银监会在执行监督管理措施中,有权要求银行业金融机构按照规定报送【】

A.利润表

B.资产负债表

C.经营管理资料

D.注册会计师出具的审计报告

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第2题

在对被审计单位财务报表审计后,注册会计师应清楚地表达审计意见并对出具的审计报告负责,因委托人使用审计报
告而造成的一切后果应由出具审计报告的注册会计师及其会计师事务所负责。( )
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第3题

注册会计师在执行审计业务、获取审计证据、形成审计结论、出具审计报告的过程中,应遵循的职业规范是()。

A.独立审计准则

B.职业道德准则

C.后续教育准则

D.会计准则

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第4题

以下关于审计报告的叙述中,不正确的是()

A.审计报告的使用人是指被审计单位

B.审计报告的内容应包括附件,即已审计会计报表

C.审计报告的日期是指完成外勤工作日期

D.注册会计师出具保留意见的审计报告时,如果认为必要,可在意见段之前,增加对重要事项的说明

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第5题

试述注册会计师出具标准无保留意见审计报告的条件

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第6题

试述注册会计师审计人员在什么情况下出具保留意见的审计报告?

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第7题

审计报告是由企业外部的独立的注册会计师出具的,构成财务报表一部分。()

审计报告是由企业外部的独立的注册会计师出具的,构成财务报表一部分。( )

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第8题

某企业对以外币结算款项减少业务的核算,以前都按原人账时的汇率作为账面汇率,但从本年初起,经董
事会同意,改按加权平均法,并已在会计报告中加以说明。对于上述会计方法的重要变动,如企业不再作出任何调整,注册会计师应出具()。

A.无保留意见审计报告

B.保留意见审计报告

C.否定意见审计报告

D.无法表示意见审计报告

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第9题

注册会计师在出具审计报告时,应在审计报告中对专家和助理人员的工作予以说明,以减轻自己的责任。 ()

注册会计师在出具审计报告时,应在审计报告中对专家和助理人员的工作予以说明,以减轻自己的责任。 ( )

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第10题

按《独立审计实物公告第1号——验资》规定,注册会计师遇到下列情况之一时,应当明确告知被审验单位予以纠正。被审验单位坚持不改的,注册会计师应拒绝出具审计报告,这些情况是:( )

A.被审验单位向注册会计师行贿的

B.被审验单位不能提供真实、合法、完整的验资资料的

C.被审验单位对应当进行审验的项目不提供合作,甚至阻挠审验的

D.被审验单位坚持要求注册会计师作不实或不当证明的

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第11题

下列有关整合审计的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规

B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度

D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期

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