重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学专科> 财经
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

为了加强内部控制工作,内部控制越大越好。()

为了加强内部控制工作,内部控制越大越好。( )

答案
查看答案
更多“为了加强内部控制工作,内部控制越大越好。()”相关的问题

第1题

为了确保财产的安全和完整,因此,内部控制制度的环节越细越好。()

为了确保财产的安全和完整,因此,内部控制制度的环节越细越好。( )

点击查看答案

第2题

银行的公司治理和内部控制是统一的,目标都是为了加强风险管理。()

银行的公司治理和内部控制是统一的,目标都是为了加强风险管理。()

点击查看答案

第3题

为了加强对期货公司的监督管理,促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展,根据《期货交易管理条例》,制定《期货公司风险监管指标管理办法》。()
点击查看答案

第4题

以下说法正确的是:(分值 )()

A.成本控制就是将成本控得越低越好

B.为了保障安全,在结构上尽可能投入较多的成本

C.营销人员在销售前不需要对项目情况进行了解

D.加强施工图事前审核,做好图纸会审工作,减少设计变更

点击查看答案

第5题

下列属于内部控制基础性评价工作目标的有()。

A.明确基本要求和重点内容

B.以评促建

C.内控意识相对薄弱

D.资产管理和控制制度有待加强

点击查看答案

第6题

为加强内部控制,柜员工作期间应做到()。
为加强内部控制,柜员工作期间应做到()。

A.不携带与业务无关的物品

B.不擅自代客户保管物品

C.不为本人办理业务

D.不做与业务无关的事

点击查看答案

第7题

权力制衡是指通过明确职责分工、细化工作流程,强化内部监督等方式,加强单位内部各部门之间的相互制约,督促各项制度的落实,利用制度的规范力,约束力控制权力的运行,防止腐败行为的发生。()
点击查看答案

第8题

加强会计事务管理,有助于实现内部控制报告目标,其相关要求包括()。

A.严格按有关规定设立会计机构、配备会计人员

B.落实会计工作岗位责任制,确保不相容岗位相分离

C.加强会计基础工作,按法定要求编制和提供财务信息

D.建立财务与业务部门的沟通协调机制

点击查看答案

第9题

某公司为了工作方便,将所收到的工程款存入个人账户作为日常结算账户使用,公司对该个人账户的收支在账上进行记录并定期核对。该公司这种做法符合国家货币资金内部控制相关法规要求。()
点击查看答案

第10题

甲公司为一家非国有控股主板上市公司,自2013年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其配套
指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案,该方案要点如下:

(1)工作目标。通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

(2)组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。

(3)工作安排。内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”,认真梳理先行管理制度和业务流程;对配套指引未涵盖的业务领域,不纳入本公司实施内部控制控制规范体系的范围,不再进行相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段,开展风险评估。公司根据战略规划和发展目标,组织开展风险评估工作,识别和分析经营管理过程中的各种内部风险,制定风险应对策略并实施相应的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行。公司通过深入宣传和加强培训等手段,在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。第四阶段,在内部控制正式运行的基础上,开展内部控制自我评价。

(4)控制重点。公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上,拟重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性的实施控制。一是规范研发项目审批流程,重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。二是严格对现金和银行存款的管理,指定一人对办理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致,应与对方当事人签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的,应根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

(5)自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。

(6)外部审计。公司拟聘用A会计师事务所为公司2013年内部控制自我评价工作提供咨询服务,同时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。A会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独立,各自提供服务,人员不交叉混用。

要求:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司(1)至(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝