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[单选题]

中国移动内部财务审计采用()审计方法论。

A.现代财务

B.传统财务

C.外部财务

D.经济财务

答案
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更多“中国移动内部财务审计采用()审计方法论。”相关的问题

第1题

中国移动内部的财务专项审计包括()。

A.增值税发票管理专项审计

B.信息港中心税务管理专项审计

C.终端公司财务管理专项审计

D.中期经营业绩审计

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第2题

中国移动的财务审计处已经开展的审计项目包括()。

A.收入数据生成验证与审计

B.销售折扣折让审计

C.营收资金专项审计

D.客户短期在网专项审计

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第3题

民办学校应当在每个会计年度结束时制作财务会计报告,委托()依法进行审计,并公布审计结果。

A.内部审计部门

B.社会审计机构

C.会计师事务所

D.县级以上人民政府设立的审计机关

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第4题

( )是财务控制的基础条件。

A.公司战略

B.内部审计

C.组织结构

D.风险评估

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第5题

在下列情况下,可酌情减少所需审计证据的数量( )。

A.审计人员从事审计工作的时间不长

B.内部控制不强

C.被审计单位财务状况不佳

D.审计项目不太重要

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第6题

( )是对其他控制的再控制。

A.内部审计控制

B.财务激励控制

C.财务制度控制

D.风险防范控制

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第7题

为了给内部审计功能提供最高程度的独立性,内部审计师应该最有可能向()进行报告?

A.董事会

B.财务副总裁

C.公司会计主管

D.公司股东

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第8题

根据《中国的内部审计准则的具体准则》规定,审计计划的类型包括:Ⅰ.年度审计计划Ⅱ.项目审计计划Ⅲ.财务审计计划Ⅳ.审计方案

A.只有Ⅰ.Ⅱ和Ⅳ是正确的

B.只有Ⅰ.Ⅱ和Ⅲ是正确的

C.只有Ⅱ.Ⅲ和Ⅳ是正确的

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ和Ⅳ都是正确的

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第9题

注册会计师执行的下列业务中,保证程度最高的不包括()。

A.财务报表审计

B.预测性财务信息审核

C.内部控制审核

D.对财务信息执行的商定程序

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第10题

内部审计人员的首要职能是检查其所在经济主体的()状况,并评价其运行机制是否充分、有效。

A.内部控制

B.财务运行

C.经营效果D 、管理

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第11题

下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥作用是()。

A.增进被审计单位提高管理水平

B.监督被审计单位建立健全内部控制

C.追踪反馈国家重大方针政策执行状况和效果

D.提供关于被审计单位财务信息公允性鉴证报告

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