重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 外语类考试> 在职申硕英语
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

国际内部审计实务准则框架中属于强制性规范的部分包括()。

A.内部审计定义

B.发展与实务支持

C.职业道德规范

D.内部审计实务标准

答案
查看答案
更多“国际内部审计实务准则框架中属于强制性规范的部分包括()。”相关的问题

第1题

验资实务公告的制定依据是( )。

A.独立审计规范指南

B.独立审计基本准则

C.独立审计具体准则

D.独立审计实务公告

点击查看答案

第2题

()是对CPA执行各项独立审计业务、出具审计报告的具体规范。

A.独立审计基本准则

B.执业规范指南

C.审计实务公告

D.独立审计具体准则

点击查看答案

第3题

下列关于国内内部审计准则表述中,对的有()。

A.国内内部审计准则由基本准则、职业道德规范和详细准则构成

B.国内内部审计基本准则由普通准则、作业准则和报告准则构成

C.国内内部审计基本准则中普通准则对内部审计风险辨认和评估进

D.绩效审计详细准则属于国内内部审计详细准则中业务类准则

E.审计抽样详细准则属于国内内部审计详细准则中作业类准则

点击查看答案

第4题

《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构或者内部审计人员有下列情形之一的(),由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理

A.未按照有关法律、法规、本规定以及内部审计准则和职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果

B.隐瞒审计查出的问题

C.提供虚假审计结论

D.利用职权谋取私利

E.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私或者个人信息

点击查看答案

第5题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

点击查看答案

第6题

国际财务报告准则《概念框架》中资本保全概念只是指财务资本保全。()

国际财务报告准则《概念框架》中资本保全概念只是指财务资本保全。()

点击查看答案

第7题

《中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》作为专门规范风险
评估的准则,为了充分识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序的注册会计师应当【】

A.了解被审计单位的内部控制

B.了解被审计单位及其环境

C.了解被审计单位公允价值计量和披露的程序

D.了解被审计单位的业务和经营情况

点击查看答案

第8题

在审计实务中,注册会计师往往要求被审计单位提出(),以明确与财务报表有关的管理层责任。

A.管理当局保证书

B.管理建议书

C.内部控制重大缺陷沟通函

D.管理当局声明书

点击查看答案

第9题

内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则更多地与特定业务流程相关。在实务中,
注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。( )
点击查看答案

第10题

独立审计具体准则中会计报表审计的目的是规范会计师审计会计报表。()
点击查看答案

第11题

在我国注册会计师鉴证业务准则中,审计准则与审阅准则主要用于规范历史性财务信息的鉴证,只有个别准则规范了非历史性财务信息的鉴证。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝