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[多选题]

《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构或者内部审计人员有下列情形之一的(),由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理

A.未按照有关法律、法规、本规定以及内部审计准则和职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果

B.隐瞒审计查出的问题

C.提供虚假审计结论

D.利用职权谋取私利

E.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私或者个人信息

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第1题

《福建省内部审计工作规定》中,县级以上人民政府()负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作

A.审计机关

B.财政部门

C.发展改革部门

D.统计部门

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第2题

《福建省内部审计工作规定》中,内部审计的目的是()

A.促进单位完善治理、实现目标

B.保障全体职工利益

C.保护内部审计机构的利益

D.为社会审计组织提供服务

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第3题

《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

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第4题

根据《福建省内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督采取的方式包括()

A.日常监督

B.结合审计项目监督

C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长

D.专项检查

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第5题

审计署22日发布内部审计工作规定更新版,把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围
,并就进一步增强内部审计独立性作了规范。新规将于今年3月1日起施行,还专门对加强内部审计结果运用作了明确规定。()

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第6题

审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

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第7题

根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()

A.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

C.(企业内部控制规范一基本规范》

D.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

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第8题

被审计单位的有关内部控制状况对审计工作有何影响?
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第9题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),商业银行可以将内部审计只能外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。()
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第10题

当注册会计师就总体审计策略和具体审计计划中的内容与被审计单位的治理层和管理层进行沟通时,应当保持执业谨慎,尤其要防止由于具体审计程序被()所预见等原因而损害审计工作的有效性。

A.承担管理责任的治理层

B.内部审计部门的职员

C.不承担管理责任的治理层

D.财务部门的职员

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第11题

在下列情况下,可酌情减少所需审计证据的数量( )。

A.审计人员从事审计工作的时间不长

B.内部控制不强

C.被审计单位财务状况不佳

D.审计项目不太重要

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