重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 公务员考试> 事业单位招聘
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于企事业单位内部控制责任的说法正确的有()。

A.董事会和监事会负监督责任

B.管理层负评估责任

C.内部审计人员负评估责任

D.外部审计人员对内部控制本身不负任何责任

答案
查看答案
更多“以下关于企事业单位内部控制责任的说法正确的有()。”相关的问题

第1题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷责任,下列说法错误有()。

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实行有限审计程序以辨认非财务报告内部控制存在重大缺陷

点击查看答案

第2题

关于评估责任,以下说法正确的是()。

A.内部评估资产评估人员为评估的主责任人,对所评估抵押物价值的合理性负责;

B.外部评估机构为评估结果的主责任人;

C.客户部门负责人并不用对评估机构评估价值的合理性负责;

D.资产评估人员为评估结果认定的经办责任人。

点击查看答案

第3题

关于管理层、治理层和注册会计师责任的说法中不正确的是()。

A.防止或发现舞弊是注册会计师的责任

B.治理层有责任监督管理层建立和维护内部控制

C.管理层有责任建立良好的控制环境,维护有关政策和程序,以保证有序和有效开展业务活动

D.注册会计师有责任按照审计准则的规定实施审计工作,获取财务报表在整体上不存在重大错报的合理保证

点击查看答案

第4题

以下关于防火墙的说法中,错误的是()。

A.隐藏内部IP地址

B.控制进出内网的信息流向和信息包

C.提供VPN功能

D.阻止来自内部的威胁

点击查看答案

第5题

关于残疾人就业保障金,下列说法不正确的是_____。

A.保障金由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和民办非企业单位缴纳

B.仅审计机关对残疾人就业保障金使用情况有进行监督检查的责任

C.用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金

D.保障金一般按月缴纳

点击查看答案

第6题

关于业务外包内部控制,下列说法对的有()。

A.总会计师或分管会计工作负责人应当参加所有业务外包决策

B.重大业务外包方案应当提交董事会或类似权力机构审批

C.公司应当按照规定权限和程序从候选承包方中拟定最后承包方,并订立业务外包合同

D.公司外包业务需要保密,应当在业务外包合同或者另行订立保密合同中明确规定承包方保密义务和责任

点击查看答案

第7题

关于公司担保业务内部控制,下列说法对的有()。

A.公司应当建立担保授权和审批制度,规定担保业务授权批准方式、权限、程序、责任和有关控制办法,在授权范畴内进行审批,不得超越权限审批

B.公司应当采用合法有效办法加强对子公司担保业务统一监控。公司内设机构未经授权不得办理担保业务

C.公司为关联方提供担保,与关联方存在经济利益或近亲属关系关于人员在评估与审批环节应当回避

D.被担保人规定变更担保事项,公司应当重新履行调查评估与审批程序

点击查看答案

第8题

以下关于建设工程质量群众监督形式中控告说法错误的一项是()

A.控告人可以是企事业单位,也可以是公民个人

B.控告机关可以是建设行政主管部门

C.控告人可以是与质量案件无关的第三人

D.受理机关应当接受控告,认真处理

点击查看答案

第9题

下列关于TDM实验室质量控制室内质控说法正确的是()。

A.发现随机误差和新出现的系统误差

B.评价分析质量的稳定性

C.预防性质控结合回顾性质控

D.内部控制

点击查看答案

第10题

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责B.相对于政府

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

点击查看答案

第11题

注册会计师按照审计准则执行工作的前提是管理层认可并理解其责任,下列有关管理层责任的说法中,正确的有()

A.按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映

B.向注册会计师提供必要的工作条件

C.设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在任何错报

D.允许注册会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝