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[多选题]

关于公司内部控制评价中内部控制缺陷原则认定,下列说法中对的是()。

A.重大缺陷,是指一种或各种控制缺陷组合,也许导致公司严重偏离控制目的

B.重要缺陷,是指一种或各种控制缺陷组合,其严重限度和经济后果低于重大缺陷,但仍有也许导致公司偏离控制目的

C.普通缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外其他缺陷

D.公司内部控制缺陷认定原则由外部审计师拟定

答案
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更多“关于公司内部控制评价中内部控制缺陷原则认定,下列说法中对的是()。”相关的问题

第1题

下列关于中央公司实行公司内部控制规范体系规定对的有()。

A.中央公司应当按照《公司内部控制基本规范》和配套指引规定,建立规范、完善内部控制体系

B.中央公司在开展内部控制自我评价同步,必要聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告

C.中央公司应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计成果要与履职评估或绩效考核互相结合

D.中央公司应当自起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同步抄送派驻本公司监事会

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第2题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第3题

关于内部控制缺陷,下列说法错误的是()。

A.通常通过评价和监督发现

B.对于发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质及产生原因

C.对于发现的内部控制缺陷,除非影响重大,无需董事会、监事会或者经理层报告

D.由企业制定具体的内部控制缺陷认定标准

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第4题

公司()是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者,对内部控制评价报告的真实性负责,党委会议承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责。

A.总经理办公会议

B.领导班子会议

C.党委会议

D.职代会

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第5题

完善证券公司内部控制应当贯彻()的原则,确保内部控制有效。

A.健全

B.合理

C.制衡

D.独立

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第6题

证券公司内部控制应当贯彻()的原则,确保内部控制有效。

A.健全性

B.合理性

C.制衡性

D.独立性

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第7题

下列关于公司内部控制表述中,对的有()。

A.内部控制是一种过程

B.内部控制是由公司董事会和管理层实行

C.有效内部控制可以绝对保证控制目的实现

D.内部控制不但仅是制度和手册,而是渗入到公司活动之中一系列行为

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第8题

承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门,属于证券公司内部控制的()原则。

A.健全性

B.合理性

C.制衡性

D.独立性

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第9题

商业银行应当建立内部控制评价(),对评价工作实施全流程质量控制,确保内部控制评价客观公正

A.缺陷认定标准

B.质量控制机制

C.结果运用机制

D.频度控制标准

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第10题

C注册会计师没有义务实施的程序是()。

A.查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解丙公司情况及其环境

C.实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否等到执行

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第11题

审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

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