题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通
答案
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A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通
第1题
A.内部审计本身是内部控制的一项重要方式
B.通过内部审计可以保证企业经营方针和政策贯彻,企业经营目标得以实现
C.内部审计建立的依据是企业经营者的决策
D.内部审计机构还应接受上级主管部门的领导
第4题
A.增进被审计单位提高管理水平
B.监督被审计单位建立健全内部控制
C.追踪反馈国家重大方针政策执行状况和效果
D.提供关于被审计单位财务信息公允性鉴证报告
第7题
A.确保高级管理层下达的任务和战略得到有效执行
B.确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下
C.确保控制措施的有效性和完整性
D.以上选项都正确
第10题
关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。
A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱
C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分
D.与注册会计师审计的公正性相同