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[多选题]

内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。

A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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更多“内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。”相关的问题

第1题

下列各项中,属于制定行政事业单位内部控制规范的主要目的有()。

A.提高行政事业单位内部管理水平

B.加强廉政风险防控机制建设

C.规范内外部控制

D.增加经济效益

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第2题

检查应付债券相关内部控制的有效性,主要包括()。

A.债券发行是否建立授权审批制度

B.不相容职务是否相分离

C.是否建立了完整的会计核算制度

D.应付债券账、证、表是否相符

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第3题

《关于开展廉政风险防控活动的实施意见》强调,要以权力监督和制约为重点,制定防控措施。其措施主要包括()。

A.优化权力结构

B.建立联席会议制度

C.规范行政裁量权

D.推进权力公开透明运行

E.建立预警处置机制

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第4题

公司内部理财管理体制主要包括( )。

A.资金控制制度

B.收支管理制度

C.内部结算制度

D.物质奖励制度

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第5题

出现风险后应采取的风险防控措施不属于抵(质)押合同条款应包括的内容。()

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第6题

金融机构内部控制包括()等。
金融机构内部控制包括()等。

A.资金交易风险的控制

B.保险基金的风险控制

C.授权授信的控制

D.计算机业务系统的控制

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第7题

底盘电子控系统主要包括:主动悬架控制、防抱制动ABS、驱动防滑ASR、巡航控制CCS、安全气囊等。()
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第8题

以下选项中,属于商业银行内部控制的主要措施有()。

A.高层检查

B.行为控制

C.窗口指导

D.实物控制

E.风险暴露限制的审查

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第9题

风险评估主要内容包括:a)分析生产经营单位存在的危险因素,确定事故危险源;b)分析可能发生的事故类型及后果,并指出可能产生的次生、衍生事故;c)评估事故的危害程度和影响范围,提出风险防控措施。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

风险评估,是指管理层识别并采取相应行动和措施,来管理和控制对经营、财务报告、符合性目标有影响的内部或外部风险,包括风险识别和()

A.风险应对

B.风险控制

C.风险估计

D.风险分析

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第11题

与套期保值业务相关的内部控制制度主要包括:套期保值业务授权制度和套期保值业务报告制度。()此题为判断题(对,错)。
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