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[主观题]

简述投资内部控制及测试。

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第1题

投资循环内部控制的有效性测试包括: (1)______; (2)______;(3)______;(4)______。

投资循环内部控制的有效性测试包括: (1)______; (2)______;(3)______;(4)______。

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第2题

投资活动的内部控制测试一般包括以下内容( )。

A.了解投资内部控制制度

B.进行简易抽查

C.认真分析企业投资业务管理报告

D.获取或编制有关明细表进行账账核对

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第3题

对产品销售收入内部控制的测试,应与存货、应收账款及货币资金等内部控制的测试结合进行。()
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第4题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制

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第5题

由于审计测试及被审计单位内部控制的固有限制,注册会计师依照审计准那么进行审计,并不能保证发现所有的错误或舞弊。()
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第6题

以下关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的是

A.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计有关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制

B.除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解不足以测试控制运行的有效性

C.注册会计师对内部控制了解的深度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行,包括对控制是否得到一贯执行的测试

D.询问本身不足以评价控制的设计及确定其是否得到执行,注册会计师应将询问与其他风险评估程序结合使用

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第7题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第8题

PCV阀杆向外漏气,针对性的维护及注意事项有()。

A.手动控制,非必要情况下不操作,开度维持不变

B.在管道内部有LNG的情况下进行阀位测试

C.排净吹扫合格后除冰检查

D.排净吹扫合格后均匀紧固阀杆根部固定螺栓

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第9题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第10题

内部控制测试的内容?
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